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时间:2017/9/13 11:05:28 点击:

  核心提示: 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 市科技局单位设管理机构1个、二级单位2个。主要职责是: 一、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策;研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政...

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市科技局单位设管理机构1个、二级单位2个。主要职责是:

一、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施,推进科教兴市战略的实施;研究制定激励自主创新的政策措施,提高科技创新能力。

二、组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域,推进全市科技创新体系建设。

三、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施,会同有关部门统筹管理科技投入,优化科技资源配置。负责全市科技计划的制定与组织实施。

四、研究制定应用研究、高新技术研究的发展措施;组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

五、负责全市高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟定高新技术产业化的政策,促进和推动全市高新技术发展及产业化工作。

六、制定全市科技促进农村和社会发展领域的政策、措施,研究解决农村和社会发展领域的重大科技问题。

七、会同有关部门拟定全市促进产学研结合的政策措施;制定科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。

八、负责全市科研基础设施、工程(技术)研究中心和重点实验室等科技创新平台建设。

九、研究全市科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境的相关政策、措施;组织科技管理干部的培训。

十、协调、指导我市对外科技合作与交流工作。

十一、负责全市科技奖励工作。

十二、制定全市科学技术普及工作规划,协调全市的科普工作;负责指导科技咨询、评估等社会中介组织的发展,推进科技服务体系建设。

十三、管理彩票33地震局工作。

十四、负责知识产权工作。

十五、指导、协调市直各部门、乡镇和街道的科技管理工作;承担市科教兴市领导小组办事机构的工作任务。

十六、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

市科技局单位行政编制9(其中工勤1人),事业编制12人。现有34人,其中:在职人员 19 人,离退休人员 15人。

二、2016 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计790.15万元,支出总计790.15万元,与2015年相比,收入减少254.03万元,减少28.96%,主要原因:因财政资金困难。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计790.15万元,其中:财政拨款收入790.15万元,占100 %

(三)支出决算情况说明

本年支出合计790.15万元,其中:基本支出177.15万元,占20.96%;项目支出613万元,占 80.45%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算790.15万元。与2015 年相比,财政拨款收、支总计各减少254.03万元,减少28.96%,主要原因:因财政资金困难。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.15万元,支出决算为790.15万元,完成年初预算的100 %。主要用于以下方面:基本支出 177.15万元,占20.96%;项目支出613万元,占80.45%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出177.15万元,其中:人员经费166.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为6.85万元,支出决算为6.79万元,完成预算的98%2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少0.1万元,下降3.55%,主要原因:厉行节约,严格执行中央八项规定精神。具体支出情况如下:

公务用车购置及运行费6.4万元,完成预算的98%,公务用车运行维护费6.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约。决算数比 2015 年减少0.1万元,下降3.55%,主要原因:严格控制车辆使用,减少公务接待费用,大力压缩非计划开支。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016 年机关运行经费支出11.08万元,比 2015年下降40.15%,主要原因:严格控制各项费用,大力压缩非计划开支。 

2、国有资产占用情况。

截至 2016  12  31 日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

第三部分彩票33科技局2016年度部门决算表

附件:2017091339971641.xls

附件: 1、收入支出决算总表 

2、收入决算表 

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

作者: 录入:wgkx04 来源:自创
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